Valobat est un projet impulsé par 51 entreprises qui se sont engagées pour fonder un éco-organisme à la feuille de route ambitieuse : faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment. Valobat offre des solutions adaptées pour tous les produits et matériaux du bâtiment et pour tous les circuits de collecte.
Créé par et pour les acteurs du bâtiment, Valobat est agréé par les pouvoirs publics, avec une démarche d'intérêt général, à but non lucratif.
Ses actions premières sont :
- Collecter les éco-contributions que les entreprises doivent verser lorsqu'elles mettent des produits et matériaux de construction du bâtiment sur le marché,
- Apporter aux entreprises de travaux une solution multi-matériaux de reprise des déchets collectés séparément dans les points de collecte de proximité,
- Développer les filières de recyclage,
- Financer des actions de communication-sensibilisation-information de tous les acteurs de la filière du bâtiment, de la recherche et développement, de la formation auprès des différentes parties prenantes. Le Contrôleur interne accompagne la Directrice Financière et Administrative dans le développement du dispositif de contrôle interne, sa promotion et le pilotage de sa mise en oeuvre dans l'ensemble des différentes Directions de l'organisation (Relations Adhérents, Opérations, Affaires Publiques, Communication & Marketing, Juridique, Ressources Humaines, Systèmes d'information, Finance).
Il aura ainsi pour principales missions d'accompagner les opérationnels à appréhender les risques et mettre en place les règles, garanties et procédures afin de réduire l'exposition aux risques et d'assurer le bon fonctionnement des opérations dans la durée.
Descriptif de poste
Mise en place du contrôle interne et structuration
- Définir le dispositif du contrôle interne et mettre à disposition un référentiel de contrôle interne qui sera tenu à jour.
- Participer à l'alimentation de la cartographie des risques en lien avec la Direction juridique.
- Contribuer à l'identification et à l'évaluation des risques opérationnels et financiers.
- Sensibiliser la direction générale et plus largement le management aux bonnes pratiques de contrôle interne.
- Contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise et maîtrise des activités.
Déploiement opérationnel du contrôle interne
- Piloter le programme d'auto-évaluation du contrôle interne (échantillonnage, réalisation des contrôles) et assurer une assistance à sa mise en oeuvre par les directions opérationnelles et fonctionnelles.
- Rédaction des procédures / accompagnement à la rédaction.
- Accompagner les directions pendant les différents audits
- Piloter le contrôle d'auto-évaluation bi-annuel réglementaire organisé par activité de la société (Bâtiment/Ameublement/Bricolage et Jardin) et assurer le lien entre le cabinet d'audit et les différentes directions contrôlées.
- Être force de proposition dans l'amélioration des process
- Vérifier la conformité des données communiquées périodiquement aux Pouvoirs Publics et plus régulièrement à l'Ademe
- Participation à la mise en place de projets au sein de la Direction Financière
Evaluation de la performance du contrôle interne
- Mettre en place les outils et indicateurs de suivi de la performance du dispositif du contrôle interne.
- Sassurer du respect des procédures et de leur bonne application en analysant les résultats des contrôles.
- Consolider les résultats des tests et auto-évaluation, commenter et discuter des pistes d'amélioration avec les directions, de la maturité du dispositif et de l'évolution de maîtrise des risques.
- Rendre compte, organiser et préparer la communication interne et externe à l'égard de la direction générale, des managers et du Comité d'Audit et des Comptes des résultats.
- Participer au suivi des plans d'action de la cartographie des risques,
- Vérifier le respect des réglementations en vigueur
- Se coordonner avec les autres acteurs de la gestion des risques, en particulier le pôle juridique en charge de la Compliance.
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