Niveau requis : Expérimenté
Lieu : Ile de France, déplacements fréquents à l’étranger
Dans ce rôle stratégique, vous serez au cœur du dispositif de contrôle interne, avec les responsabilités suivantes :
Missions :
Audits et contrôles sur le terrain
· Planifier et conduire des missions d'audit approfondies au sein des 200 filiales internationales.
· Évaluer l'efficacité des contrôles internes existants et identifier les zones de risque.
· Élaborer des rapports détaillés présentant vos conclusions et recommandations.
· Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions correctives.
Optimisation des processus de contrôle interne
· Analyser en profondeur les procédures actuelles et proposer des améliorations.
· Concevoir et mettre en place de nouveaux outils d'évaluation et de suivi.
· Développer des campagnes d'auto-évaluation pertinentes et efficaces.
Conformité à la loi Sapin 2
· Piloter la mise en conformité des filiales, en particulier sur le volet des contrôles comptables
· Former et sensibiliser les équipes locales aux exigences de la loi.
· Assurer une veille réglementaire et adapter les pratiques en conséquence.
Projets et audits spéciaux
· Mener des due diligences approfondies lors de projets d'acquisition.
· Conduire des audits de fraude en utilisant des techniques d'investigation avancées.
· Participer à des projets transverses d'amélioration des processus.
Analyse de données et reporting
· Utiliser et paramétrer Power BI pour créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques.
· Exploiter les données financières et opérationnelles pour identifier les tendances et les anomalies.
· Présenter régulièrement les analyses et recommandations à la Direction.
Ce poste vous offre :
L’opportunité de travailler dans un contexte international avec des déplacements fréquents à l'étranger
Un tremplin idéal pour évoluer à moyen terme vers des fonctions de Directeur Administratif et Financier (DAF) au sein d'une Business Unit ou dans une des filiales, vous permettant ainsi d'élargir vos horizons professionnels
Un rôle stratégique au sein d'une entreprise en pleine croissance
Un environnement de travail dynamique et international
Diplôme Bac+5 en Audit, IT Management, Informatique ou Finance, avec une spécialisation en contrôle interne/audit
Minimum 3 ans d'expérience en cabinet d'audit type Big 4, avec une expertise en audits financiers et évaluation des risques informatiques
Maîtrise avancée de Power BI (niveau paramétrage) et connaissance approfondie des outils d'analyse de données (SQL, etc.)
Excellente compréhension du secteur financier, des normes de contrôle interne et de la réglementation financière
Anglais professionnel courant indispensable
Compétences personnelles : Capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie- Rigueur - Bonne communication orale et écrite - Adaptabilité et aisance dans un environnement multiculturel en constante évolution - Diplomatie et pédagogie pour interagir efficacement avec divers interlocuteurs.
Mots Clefs : Contrôle interne, Audit, Conformité, Power BI, BI, International, Direction financière.
Notre cabinet valorise la diversité et l'inclusion.
Type de société : Grand Compte avec exposition internationale
Notre client, leader dans son secteur, recherche un Contrôleur Interne Expérimenté – spécialisation IT (H/F) pour rejoindre leur Direction Financière au siège social situé dans les Hauts-de-Seine, accessible facilement depuis La Défense.
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