Rattaché(e) au Directeur Groupe du contrôle interne et de la gestion des risques, vous participez activement aux missions dévolues au Contrôle Interne et à la Gestion des Risques au niveau Groupe.
A ce titre, avec l'appui de votre responsable, vous collaborez aux missions suivantes :
- Participation à l'amélioration continue du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe
- Participation au process de mise à jour de la cartographie des risques majeurs du Groupe et au suivi des actions prioritaires
- Appui méthodologique à l'élaboration / mise à jour des cartographies des risques liées aux sujets de Conformité (anticorruption, devoir de vigilance etc.)
- Mise à jour des cartographies des risques majeurs sur les activités et fonctions du Siège, identification et suivi des activités de contrôle spécifiques à ce périmètre
- Déploiement du plan de contrôle interne sur le périmètre Siège et Holdings (auto-évaluation et revues de contrôle interne), et appui méthodologique aux entités de ce périmètre
- Préparation, suivi, consolidation et analyse des campagnes d'auto-évaluation et de revues de contrôle interne pour le Groupe
- Accompagnement et suivi des plans d'actions correctifs élaborés
- Suivi de la mise en place et de la mise à jour régulière des procédures Groupe, ainsi que sur le périmètre Siège et fonctions transverses
- Suivi des recommandations de l'audit interne du périmètre du Siège et consolidation des informations remontées pour l'ensemble Groupe
- Animation du réseau des correspondants de contrôle interne du Groupe, visant à assurer la remontée et le partage des informations, et à identifier les bonnes pratiques, en particulier via les réunions de partage mensuelles
- Sensibilisation interne aux meilleures pratiques en matière de gestion des risques : participation à la conception d'outils de communication et de formation (e-learning sur le contrôle interne)
- Contribution à la mise en place d'un outil dédié la gestion des risques et le contrôle interne, administration et déploiement de l'outil
Vous être titulaire d'un diplôme BAC+5 (Master 2) en Audit contrôle interne et/ou contrôle de gestion (Grande Ecole de commerce ou d'ingénieurs, université), avec 8 années d'expérience professionnelle.
Vous avez une première expérience de 5/6 années en contrôle interne / audit
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