Description
Travailler chez Siplec, c'est intégrer une entité du Mouvement E.Leclerc, spécialisée dans les Énergies ainsi que dans la conception, le développement et l'achat de produits non-alimentaires des Marques de Distributeur (MDD) de l'enseigne, d'origine France, Europe et international.
Entreprise à taille humaine (environ 500 collaborateurs en France), Siplec est certifiée Great Place To Work. Nos collaborateurs plébiscitent particulièrement l'équité, la solidarité, l'intégration, l'équilibre vie pro / vie perso et le management participatif.
Au sein de la direction de la finance et du secrétariat général, rejoignez l'équipe "Risques", composée de 4 personnes. En tant qu'Auditeur et contrôleur interne, vous participerez à assurer l'intégrité, l'efficacité et la conformité de l'entreprise par des audits internes, la gestion des risques et l'amélioration continue des processus. Intéressé(e) pour relever ce challenge avec nous ?
Découvrez vos futures missions !
Vos missions au quotidien :
1. Audit et exécution :
o Contribuer à l'identification, à l'élaboration et au soutien d'audits internes complexes, y compris l'évaluation des risques, la planification de l'audit et le travail sur le terrain
o Contribuer à l'élaboration des programmes d'audit, des calendriers et de l'affectation des ressources
o Effectuer des tests et des évaluations détaillés des contrôles internes, des documents financiers et des processus d'entreprise
2. Gestion et contrôle des risques :
o Contribuer à l'évaluation des risques de l'entreprise en partenariat avec les métiers
o Identifier et évaluer les domaines présentant des risques importants pour l'entreprise
o Évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne et recommander des améliorations.
o Contrôler et assurer la conformité avec les exigences réglementaires et les politiques internes
o Assurer le suivi des recommandations d'audit afin de garantir la mise en oeuvre des mesures correctives
3. Rapports et communication :
o Préparer des rapports d'audit clairs et concis, résumant les résultats, les risques et les recommandations
o Communiquer les résultats de l'audit à la direction
4. Collaboration et conseil :
o Collaborer avec différents services pour fournir des informations et des conseils sur les contrôles internes et la gestion des risques
o Agir en tant que ressource pour les parties prenantes internes sur les questions liées aux contrôles internes et à l'évaluation des risques
5. Amélioration continue :
o Se tenir au courant des tendances du secteur, des meilleures pratiques et des changements réglementaires ayant une incidence sur l'audit interne et la gestion des risques
o Contribuer à l'amélioration continue des méthodologies, des outils et des processus d'audit
o Participer à des projets spéciaux et à des enquêtes, le cas échéant
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