En savoir plus sur Siplec
Créée en 1979, Siplec (19,8 mds d'Euros de CA en 2023) conçoit et achète en France, en Europe et partout dans le monde. Notre entreprise commercialise des services et des produits, porteurs des valeurs, des engagements et des combats de l'enseigne E.Leclerc, principalement dans les domaines de l'énergie, du textile et du bazar. Siplec approvisionne également les magasins E.Leclerc en produits culturels (DVD et jeux vidéo), et propose des offres de déstockage de produits de marques nationales. Travailler chez Siplec, c'est intégrer une entité du Mouvement E.Leclerc, spécialisée dans les Énergies ainsi que dans la conception, le développement et l'achat de produits non-alimentaires des Marques de Distributeur (MDD) de l'enseigne, d'origine France, Europe et international.
Entreprise à taille humaine (environ 500 collaborateurs en France), Siplec est certifiée Great Place To Work. Nos collaborateurs plébiscitent particulièrement l'équité, la solidarité, l'intégration, l'équilibre vie pro / vie perso et le management participatif.
Au sein de la direction de la finance et du secrétariat général, rejoignez l'équipe "Risques", composée de 4 personnes.
En tant qu'Auditeur et contrôleur interne, vous participer à assurer l'intégrité, l'efficacité et la conformité de l'entreprise par des audits internes, la gestion des risques et l'amélioration continue des processus.
Intéressé(e) pour relever ce challenge avec nous ?
Découvrez vos futures missions !
Vos missions au quotidien ?
- Audit et exécution :
- Contribuer à l'identification, à l'élaboration et au soutien d'audits internes complexes, y compris l'évaluation des risques, la planification de l'audit et le travail sur le terrain
- Contribuer à l'élaboration des programmes d'audit, des calendriers et de l'affectation des ressources
- Effectuer des tests et des évaluations détaillés des contrôles internes, des documents financiers et des processus d'entreprise
- Gestion et contrôle des risques :
- Contribuer à l'évaluation des risques de l'entreprise en partenariat avec les métiers
- Identifier et évaluer les domaines présentant des risques importants pour l'entreprise
- Évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne et recommander des améliorations.
- Contrôler et assurer la conformité avec les exigences réglementaires et les politiques internes
- Assurer le suivi des recommandations d'audit afin de garantir la mise en oeuvre des mesures correctives
- Rapports et communication :
- Préparer des rapports d'audit clairs et concis, résumant les résultats, les risques et les recommandations
- Communiquer les résultats de l'audit à la direction
- Collaboration et conseil :
- Collaborer avec différents services pour fournir des informations et des conseils sur les contrôles internes et la gestion des risques
- Agir en tant que ressource pour les parties prenantes internes sur les questions liées aux contrôles internes et à l'évaluation des risques
- Amélioration continue :
- Se tenir au courant des tendances du secteur, des meilleures pratiques et des changements réglementaires ayant une incidence sur l'audit interne et la gestion des risques
- Contribuer à l'amélioration continue des méthodologies, des outils et des processus d'audit
- Participer à des projets spéciaux et à des enquêtes, le cas échéant
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