Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisés dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour faire face à ses enjeux de performance de contrôle interne, notre Direction Générale Groupe recrute un(e) Responsable Contrôle Interne.
Vous aurez la responsabilité d’assurer la définition du dispositif de contrôle interne du Groupe, de mettre en place les contrôles nécessaires, de vous assurer de leur correcte application et proposerez le cas échéant les plans de remédiation ou d’actions.
Vous encadrerez une équipe de 2 personnes, et référerez de vos missions à la Direction générale et au Comité d’audit. Vous serez en interaction étroite avec les business units opérationnelles du groupe, les fonctions supports centralisées (Directions comptable et financière, RH, juridique,…), la Direction RSE et conformité, ainsi qu’avec les organismes de contrôle (notamment CAC).
Vous veillerez au respect des meilleurs standards de contrôle interne applicables aux ETI cotées (règlementation française / européenne).
Vous contribuerez ainsi à la maîtrise des risques et à l’amélioration continue des process du Groupe.
Vos missions principales
1. Définir la feuille de route annuelle du contrôle interne et de gestion des risques (objectifs, obligations) en veillant à l’adéquation et à l’amélioration continue du dispositif en place.
2. Mettre à jour les cartographies des risques Groupe et proposer les plans d’actions relatifs aux risques critiques (définition et pilotage).
3. Mettre en place les environnements de contrôle adéquats en rapport avec l’ERP comptable et la production des informations financières et s’assurer de leur efficacité.
4. S’assurer de satisfaire aux exigences de l’audit informatique réalisé annuellement par les commissaires aux comptes.
5. S’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne applicable à la règlementation Sapin II, en interaction avec la Direction conformité Groupe.
6. Animer la communauté des référents en charge du contrôle interne opérationnel des business units.
7. Réaliser la veille légale et réglementaire, alimenter la base de connaissances Groupe et rédiger la newsletter mensuelle.
8. Intervenir à la demande sur tout projet d’optimisation des process en rapport avec le contrôle interne.
9. Produire des rapports réguliers sur l’état du contrôle interne et proposer des actions correctives.
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