Les principales missions sont :
* Rapprochement du bon de commande à la facture,
* Contrôle et validation des factures,
* Imputations comptables (auxiliaire et comptes de charge) et analytique,
* Gestion des périodicités (CCA- FNP),
* Transfert de la comptabilisation par intégration de HAPLUS, CEGID,
* Validation de l'échéance de règlement,
* Mise en paiement,
* Suivi,
* Lettrage,
* Demande de facture auprès du fournisseur si non reçue-relance,
* Contrôle et justification de solde.
Abonnements :
* Préparation fichiers,
* Contrôle mensuel avant chaque clôture,
* Ajustements et info auprès de CDG si variation.
Baux :
* Mission de se mettre en rapport avec le Service Achats pour toute variation de montant de loyers,
* Restitution DG suite résiliation bail (cf état des lieux),
* Tenue et suivi du fichier baux Loyers IFRS 16.
Notes de frais :
* Contrôle des NDF, contrôle de la validation par le supérieur hiérarchique, comptabilisation et préparation du règlement,
* Comptabilisation sans y apporter de restrictions.
Reporting mensuel :
* Complétion les fichiers NR/sans commande/cut off,
* Suivi des FNP et CCA,
* Comptabilisation du stock de Gasoil,
* Comptabilisation des RFA(EUROMASTER),
* Assurances.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.