A propos de l'entreprise :
Rejoignez SOS Intérim dès aujourd'hui pour découvrir un monde d'opportunités où votre talent trouve pleinement sa place.
L'ADN de SOS Intérim :
- Nous vous connaissons vraiment : Nous prenons le temps de vous écouter, de vous comprendre et de répondre à vos besoins pour vous offrir un suivi personnalisé et authentique.
- Réactivité partagée : Ensemble, les décisions sont prises avec réflexion et efficacité, nous mobilisons toutes nos ressources pour vous soutenir quand vous en avez besoin.
- Nous nous battons pour ce qui compte : Nous portons une grande importance à vous accompagner pour vous faciliter l'accès à l'emploi. Du logement à la mobilité, en passant par la garde d'enfant et votre santé, SOS Intérim vous oriente.
- Pour vos sorties culturelles, loisirs et vacances : Nous vous faisons profiter avec plaisir des avantages de notre CSE afin que vous bénéficiiez pleinement de ses atouts pour votre satisfaction.
SOS Intérim, une famille où chaque membre compte depuis 1967. Nous tissons des liens forts avec nos salariés et nos clients, parce que nous croyons en des relations humaines authentiques.
A propos du poste :
Vous aurez pour missions :
Gérés les activités liées à la Comptabilité Fournisseurs conformément aux fiches d'instruction :
* Enregistrement quotidien des opérations liées ce poste.
* Suivi des écarts détectés lors des rapprochements de factures et obtention des validations nécessaires à leur résolution.
* Suivi des dossiers de litiges.
* Suivi hebdomadaires des comptes.
* Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale.
* Effectuer les règlements des fournisseurs suivant les conditions de règlement prévue.
Gérés les activités liées à la Comptabilité Clients conformément aux fiches d'instruction :
* Enregistrement quotidien des opérations liées ce poste.
* Suivi des écarts détectés lors de la comptabilisation des règlements clients.
* Suivi des dossiers de litiges.
* Suivi hebdomadaires des comptes.
* Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale.
* Établir des avoirs préalablement validés par la Direction.
* Effectuer les relances pour retard de règlement et en assurer un suivi.
Participation aux clôtures mensuelles :
* Justifications de la balance fournisseurs de fin de période.
* Validation de la provision pour Marchandises Reçues Non Facturées
* Justifications de la balance clients de fin de période.
* Participation à la détermination des autres provisions de fin de période.
* En plus des travaux comptables liés à la comptabilité clients : suivi des immobilisations et des amortissements
Profil recherché :
Niveau BAC + 2 en Comptabilité / Gestion +. Vous disposez d'une expérience significative en comptabilité client / fournisseur de 2 à 5 ans de préférence dans une PME.
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