Traiter l'ensemble des flux de votre périmètre allant du contrôle des données des factures entrantes (scannées et dématérialisées), au rapprochement comptable et analytique des commandes, à l'enregistrement des factures et de leur mise en règlement pour l'ensemble des sociétés. Missions :
* Rapprochement avec la commande/réception et la société concernée,
* Gestion des différents cas d'anomalies éventuelles et lancement des workflow correspondants,
* Contrôle des données d'identification et données bancaires du fournisseur, demande et suivi des mises à jour si nécessaire,
* Contrôle de la conformité de la facture, des données comptables (comptes, rattachement au correct exercice, etc.) et fiscales (notamment la TVA récupérable ou auto-liquidable, la DAS2, etc.) et réalisation des éventuelles corrections,
* Suivi régulier des factures bloquées au paiement (pour justification litige en cas de contrôle),
* Communication avec les fournisseurs sur toute question relative aux paiements,
* Mise à jour des adresses mails des fournisseurs dans SAP pour envoi des avis de règlements,
* Réalisation de l'ensemble des opérations en garantissant la qualité et le respect des délais,
* Interlocuteur privilégié des fournisseurs et des équipes internes.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
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