Description de la mission
Au sein du Secrétariat Général et rattaché à la responsable du Pôle Maitrise des risques, le Contrôleur interne conduit son action à léchelle de lAgence. Ce pôle, créé en novembre, intègre les volets contrôle interne et audit afin de renforcer les synergies existantes sur ces deux fonctions et se trouve placé sous la responsabilité de la Direction Générale.
Le Contrôleur interne a pour mission de renforcer et animer la démarche de gestion des risques sur lensemble du périmètre dactivité de lAgence. A ce titre, il contribue à la structuration du dispositif de contrôle interne des fonctions métiers et supports, à laccompagnement de sa mise en œuvre et à son évaluation. Il est notamment amené à participer aux travaux dactualisation des besoins financiers (budgétaires et comptables) et aux contrôles de supervision programmés par la Direction financière sur les opérations budgétaires et comptables.
Il a ainsi pour fonctions principales de :
Participer à la structuration des outils de maîtrise des risques en lien avec les directions concernées
· Concourir à une politique de gestion des risques quils soient budgétaires, comptables ou « métiers »
· Co-construire et actualiser les outils concourant à lindentification, à lanalyse et au traitement des risques
· Accompagner les directions dans la mise en œuvre des plans dactions
Participer à développer une culture de la gestion des risques et du contrôle interne à lANRU et au sein des délégations territoriales
· Favoriser lappropriation et la mise en œuvre de la démarche au sein de lANRU et des délégations territoriales, par tous les acteurs concernés, notamment par des actions de sensibilisation, de communication ou de formation
· Participer à la structuration et lanimation dun réseau de référents contrôle interne à lANRU
Mener des audits ponctuels auprès des opérateurs de la rénovation urbaine
· Mener des audits ponctuels sur la base du référentiel daudit du Pôle maitrise des risques
· Délivrer les conclusions et les pistes daudit identifiées
Profil
· Connaissance de la comptabilité industrielle et commerciale et de la gestion des établissements publics nationaux
· Connaissance doutils danalyse et dévaluation
· Notions daccompagnement au changement
· Techniques danimation dateliers de travail
· Maîtrise des cadres de référence de la maîtrise des risques et du contrôle interne (COSO et référentiel AMF)
· Capacité danalyse des principaux enjeux dune organisation et à proposer des solutions
· Capacités danimation dun réseau et de communication auprès dinterlocuteurs variés
· Capacités danimation et de suivi de prestataires, ainsi que la passation de procédures dachat dans le cadre de la commande publique
· Pratique et maîtrise de la gestion de projet
· Autonomie et capacité à rendre compte
· Rigueur et sens de lorganisation
· Sens de la pédagogie
De formation supérieure Bac à dominante gestion/finances avec une spécialisation contrôle interne, audit, ou équivalent, vous détenez un parcours expérimenté dau moins trois ans dans le contrôle interne et la maîtrise des risques, de préférence dans des établissements publics.
Rémunération selon profil + expériences
Fourchette de salaire
38-42 k
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